
? ?? ?? 近日,泰山城建集團對泰安市自來水有限公司2022—2023年度的財務狀況、經營成果和現金流量進行了審計,本次審計涵蓋公司所有財務相關的業務活動。
? ?? ?? 財務部高度重視此次審計,全力配合審計組的工作,及時、準確、真實、完整地提供相關資料,確保審計工作順利開展。審計組通過聽取匯報,審查單位財務制度、會計憑證、賬簿、報表,以及對照清單現場清點資產等方式開展審計工作,對公司財務管理的規范性給予了高度評價,并針對檢查中發現的問題提出整改建議。審計結束后,財務部立即召開專題會議,對審計中發現的問題和不足進行深入分析,制定詳細的整改措施,明確責任分工,規定整改時限,確保工作形成閉環。
? ?? ?? 此次審計不僅是對公司財務管理的一次全面體檢,更是對公司財務管理水平的一次全面提升。下一步,財務部將以此次審計為契機,深化思想認識,強化責任落實,持續加強內部管理和合規建設,不斷提升財務信息的準確性和完整性,同時積極應對未來可能出現的財務風險和挑戰,為公司持續健康發展提供有力支持。